老師請(qǐng)問一下小規(guī)模企業(yè)開專票可以6%嗎?開會(huì)議會(huì) 問
?小規(guī)模企業(yè)可以開專票6%的,只能最高開3% 答
老師你好,供應(yīng)商發(fā)出的出庫(kù)單上有額外的運(yùn)費(fèi),但是 問
您好,這個(gè)計(jì)入到庫(kù)存商品的成本里面 答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅 問
你好,內(nèi)賬算成本一般是用含稅的 答
小微企業(yè)。無(wú)票產(chǎn)生的稅費(fèi),應(yīng)該填到哪個(gè)稅種里面 問
還是價(jià)稅分離計(jì)算增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表(2024年版)是 問
是的,主表是看利潤(rùn)表來(lái)填 答

有一筆屬于管理費(fèi)用的,在之前期間做錯(cuò)了,做成減少應(yīng)付賬款了,本期怎么去糾正這筆呢?
答: 你好,之前分錄是怎么做的?
收到歸還欠款的支票2000元,又背書轉(zhuǎn)讓給其他公司銷售市部租金。請(qǐng)問是借管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款
答: 你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 又背書給其他司 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司帳上有錢出去時(shí)我分不清是做應(yīng)付賬款還是做管理費(fèi)用呢,
答: 您好,這個(gè)要看是否收到發(fā)票了,如果原來(lái)收到發(fā)票沒有付款的,記入了應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在付款就要沖應(yīng)付賬款,如果當(dāng)時(shí)收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)付款的,有可能記入管理費(fèi)用,庫(kù)存商品等科目,或者先借:管理費(fèi)用,庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款,再根據(jù)付款憑證,借:應(yīng)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。


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2020-02-02 14:14
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2020-02-02 14:16
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