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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-29 21:06

你好,
收到支票
借,銀行存款
貸,應收賬款
又背書給其他司
借,管理費用
貸,銀行存款

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相關問題討論
你好,之前分錄是怎么做的?
2021-10-12 15:05:37
你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應收賬款 又背書給其他司 借,管理費用 貸,銀行存款
2020-05-29 21:06:48
你好,是本來應當計入管理費用而沒有計入的意思?
2019-09-25 14:43:25
您好,這個要看是否收到發票了,如果原來收到發票沒有付款的,記入了應付賬款的,現在付款就要沖應付賬款,如果當時收到發票,當時付款的,有可能記入管理費用,庫存商品等科目,或者先借:管理費用,庫存商品等科目,貸:應付賬款,再根據付款憑證,借:應付賬款,貸;現金或者銀行存款。
2018-06-22 20:46:17
您好,學員,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
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