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送心意

黃老師

職稱會計師

2017-01-05 16:26

老師,假如我要購買30萬的香煙,那我可以抵扣多少企業所得稅?不是說業務招待費是需要上繳企業所得稅的嗎

禾~zZ 追問

2017-01-05 16:33

老師。業務招待費是屬于費用而并非是收入,為什么要上繳企業所得稅呀

黃老師 解答

2017-01-05 16:25

你好,企業所得稅法規定企業實際發生的業務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除,也就是取這二個標準中較小者在稅前扣除,超過部分調增應納稅所得額

黃老師 解答

2017-01-05 16:50

所得稅主要是看本年利潤,還有彌補以前年度虧損數,調增后還是負數就不需繳納所得稅,業務招待費所得稅是不允許抵扣太多,只能抵扣實際發生的業務招待費的60%并且不超過當年收入的5‰,兩者最低金額就是可以抵扣數,其他不允許抵扣需要調增所得稅,調增后本年利潤是負數也是不需要繳交所得稅得

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你好,企業所得稅法規定企業實際發生的業務招待費的60%在不超過當年收入的5‰的部分允許在稅前扣除,也就是取這二個標準中較小者在稅前扣除,超過部分調增應納稅所得額
2017-01-05 16:25:01
這個要看情況,如果說你是外購的起用于贈送給客戶,這種招待費是可以抵扣,但是你要系統銷售。
2021-09-18 15:18:14
同學你好,取得專票可以抵扣
2022-01-11 15:34:36
您好,是的,您現在是納稅調整10180生嗎
2020-04-19 19:22:43
你好,在所得稅匯算清繳時做納稅調整增加應納稅所得額
2016-09-07 09:13:47
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