
老師,比如我們開發企業項目部有個人一個月給他6000元,我們的分錄是不是應該:計提工資借開發成本_開發間接費用_工資6000貸應付職工薪酬_工資6000借應付職工薪酬_工資6000貸應付職工薪酬_5970其他應付款×××30實際發的時候借應付職工薪酬_工資5970其他應付款×××30貸銀行存款6000?
答: 借應付職工薪酬_工資6000貸應付職工薪酬_5970其他應付款×××30 不對,為什么還要通過應付職工薪酬過度一下 借應付職工薪酬_工資6000貸銀行存款5970其他應付款×××30
老師好,公司工程部的施工員提前預付了一個月工資給他。我做賬時這樣做的分錄:借 :其他應收款 貸 :銀行存款 。 然后計提工資 借 :開發成本-開發間接費-工資。 貸 :其他應付款 。 借 : 應付職工薪酬 貸 :開發成本- 開發間接費-工資。請問下老師這樣做對不對?
答: 您好 借款的時候分錄 借 :其他應收款 貸 :銀行存款 然后計提工資 借 :開發成本-開發間接費-工資 貸 :應付職工薪酬 發放工資 借 :應付職工薪酬 貸 :其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:工程施工-間接費用-工資78276.68 貸: 應付職工薪酬-應付工資57356.68 這個科目不知道用什么 20920.00 借:應付職工薪酬-應付工資78276.68 貸:其他應付款-公司山西國控建設勞務有限公司20920.00 銀行存款 57356.68
答: 同學你好 貸其他應付款-公司山西國控建設勞務有限公司負數20920.00
個人部分的社保由工程項目代繳 計提 借:工程施工-間接費用/社保(個人) 貸:應付職工薪酬 代繳 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣嗎 還是 借:其他應收款-個人社保 貸:應付職工薪酬
老師好,我現在有個2018年的分錄需調整,該怎么調呢?借:開發間接費用-工資45000 貸:應付職工薪酬45000 借:應付職工薪酬45000 貸:銀行存款45000
你好老師,去年支付集裝箱房運費沒收到發票,本來應該記到其他應收款押金,結果做到開發間接費用了,月末還結轉到開發成本開發間接費了,今年怎么調整憑證呢?今年剛收到發票,那800做費用早了咋沖呢?
老師好,請教個問題,18年3月份有一筆業務,科目掛錯了,怎么調整?原憑證寫的是借:其他應收款 貸:銀行存款,正確的是分錄是 借:開發間接費用-招待費 貸:銀行存款 這個要怎么處理?


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