
你好老師,去年支付集裝箱房運費沒收到發票,本來應該記到其他應收款押金,結果做到開發間接費用了,月末還結轉到開發成本開發間接費了,今年怎么調整憑證呢?今年剛收到發票,那800做費用早了咋沖呢?
答: 你好,直接用以前年度損益調整來沖就可以了 借其他應收款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
老師好,請教個問題,18年3月份有一筆業務,科目掛錯了,怎么調整?原憑證寫的是借:其他應收款 貸:銀行存款,正確的是分錄是 借:開發間接費用-招待費 貸:銀行存款 這個要怎么處理?
答: 你好!可以直接調整,借::開發間接費用-招待費 貸::其他應收款,摘要寫明調整原因,有收到新的票據的附后面。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,前幾個我有筆分錄做錯了,應該收回的19417元我做了成本,現在調賬是這個分錄還是整個憑證全得調啊。我可以就這筆款做調整嗎?如 借:其他應收款一萬潤公司19417 貸:工程施工一間接費用一 稅金一萬潤公司 整個憑證的總金額是不變的,可以嗎?
答: 你好,可以的,沒有問題


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2019-06-14 11:50
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2019-06-14 18:39