
老師,2020年開具了增值專用發(fā)票,2021年客戶發(fā)現(xiàn)錯誤退回重新開具,這個會計憑證怎么做呢?謝謝!
答: 借:銀行存款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負(fù)數(shù)
2020年10月份給客戶開具增值稅普票一張價稅合計150萬元,于2021年1月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票金額開具錯誤(應(yīng)開具金額為130萬元)、經(jīng)雙方商議后需紅沖重新開具,請問:賬務(wù)上如何處理,麻煩老師把會計分錄做一下,謝謝!
答: ?你好? ? ?你20201.0月的分錄? 你需要寫下。 我看看怎么來紅沖。?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師小規(guī)模納稅人,5月開具發(fā)票10000元,已確認(rèn)收入,因發(fā)票號錯誤,6月退回給我們,重新開具發(fā)票給客戶。那么會計分錄怎么做,謝謝。
答: 五月份 借銀存10000貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 六月份借應(yīng)收賬款-10000貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款10000貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費


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2021-09-06 17:12
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