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老師,為什么我們代賬做的工資,是當月計提當月發放呢?不應該是9月份做賬,計提9月的,發放8月工資嗎?剛把賬接回來自己做,有點不明白
三月份計提3月工資的時候多計提了500元,在4月份發放3月工資時是按照去掉這500元正常發放的,那在4月份做賬時我需要把多計提的500元沖減掉嗎?
我們公司是本月發放上月工資,但本月有員工離職,他的這個工資也已經發放了,這個賬該怎么做?我們之前是本月發上月工資都是要先計提,然后再發放的,這個員工本月離職發放當月的工資怎么做賬?

