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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-16 10:13

那我做了暫估入庫的商品我在次月就不沖紅了,我在收到發票時在沖紅,可以么?

喵星人 追問

2016-12-16 10:17

老師,您能不能詳細點解釋呢,你說“只能是這樣的”指的是怎樣?

鄒老師 解答

2016-12-16 10:09

你好,是這樣處理的
賣出去  借;發出商品  貸;庫存商品

鄒老師 解答

2016-12-16 10:14

你好,只能是這樣操作的

鄒老師 解答

2016-12-16 10:18

你好,就是等有發票的時候沖回
本來是次月就需要沖回暫估的

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相關問題討論
您好,可以的。
2017-06-18 21:37:47
其實第二筆是第一筆兩個分錄的合并,舉個例子,之前已經預付了3000元,預付的時候是 借 預付賬款3000 貸 銀行存款 3000,以后實際收貨開票金額是6000元,則第一種 借 庫存商品 6000 貸預付賬款 6000或者貸 預付賬款3000 應付賬款 3000 再補付剩余3000就 借 預付賬款 /應付賬款3000 貸 銀行存款 3000 第二種是 借 庫存商品6000 貸 預付賬款 3000 銀行存款 3000.這兩筆主要的區別 ,第一種可能是收貨的時候還沒有付款,就先掛預付賬款或應付賬款 ,以后實際付款的時候再做第二個分錄的,第二種是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好,可以這樣做賬的,因為入庫是暫估,所以用到一個應付賬款。
2017-07-29 00:39:50
你好,是這樣處理的 賣出去 借;發出商品 貸;庫存商品
2016-12-16 10:09:09
您好,不是的,采購是借:庫存商品,貸;應付賬款等科目。銷售時,借;現金或者銀行存款,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。結轉成本時,借;主營業務成本,貸:庫存商品。
2017-07-11 19:01:24
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