
老師你好,我們企業(yè)在2019年開票時開重了一張發(fā)票,在2020年1月份才發(fā)現(xiàn)紅沖,這樣的情況企業(yè)所得稅可以調減收入嗎?
答: 如果沖紅沒有重開 那么可以調減收入
您好。就是我去年開的發(fā)票。今年紅沖了之后。企業(yè)所得稅應該的收入應該是0還是我這邊紅沖的負數(shù)
答: 同學你好 你是原分錄負數(shù)紅沖嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司21年開了100萬的票,交了2萬的企業(yè)所得稅,今年這筆100萬的業(yè)務有問題不做了,發(fā)票紅沖處理,交的企業(yè)所得稅會退嗎
答: 你好 影響今年的利潤 抵扣今年的利潤 負數(shù)收入做到這個月 因為你的增值稅今年申報 增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個月
跨年紅沖發(fā)票如何做賬務處理,此單位已無應收賬款,在企業(yè)所得稅匯算前后處理紅沖有區(qū)別么?報稅時需要注意什么事項。
小規(guī)模,第一季度扣繳企業(yè)所得稅2000,第二季度沖紅了發(fā)票,所以企業(yè)所得稅是-1500,怎么做賬
企業(yè)免征增值稅和企業(yè)所得稅的賬務處理.增值稅先提,后轉入營業(yè)外收入企業(yè)所得稅先計提,后紅字沖回,對不對
老師,我們公司2021年收的普票,對方公司在2022年做了紅沖,我們2021年已經(jīng)入了成本,發(fā)票紅沖后我們需要補企業(yè)所得稅嗎?

