
老師好,我6月30號網上代開專票已交稅費,但是7月1號去取的票,增值稅報表最后“本期應補(退)稅額”項就出現負數了,是直接提交這個負數報表嗎?還是有其它操作?
答: 您好 發票日期是7月1日 2季度不需要繳納稅金 直接提交負數申報表
老師:我想問一下,那些在稅局代開專票的 當月不超10萬是交增值稅和城建 稅的,那個增值稅可以入應交稅費 -應交增值稅-已交稅費然后城建稅呢,需要當月就計提嗎?還是等季度的時候再補計提。
答: 你好!代開專票一般是當場就繳納稅款,可以計入已交稅費。最好當月就計提好,更加清晰哈,如果你能按月計提好的話也是可以的哦。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我6月30網上代開專票已交稅費,7月1號才取的票,增值稅報表“本期應補退稅額”為負數。那我附加稅報表,“本期已交稅費額”包含7月那張票的稅額嗎?附加稅報表中“本期應補退稅額”應該是0還是負數?
答: 你好,你們是多交了稅款嗎?


2018會計小白 追問
2021-07-05 07:06
bamboo老師 解答
2021-07-05 07:06