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拿下CPA
于2021-07-01 17:21 發布 ??1522次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2021-07-01 17:22
這個不一定的,有一些是入賬了但是未抵扣的。
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計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當期認證抵扣的進項稅額里。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
增值稅一般納稅人申報 主表 的第12行進項稅額數據是根據增值稅 納稅申報表附列資料(二)的第12行當期申報抵扣進項稅額合計數填寫(火車票等進項稅額)。 8月當期沒有進項稅額認證。這個增值稅納稅申報表的12行數據沒有導過來,還是0
討論
老師,請問我賬務系統里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等,應該怎么進項處理啊?具體的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應該怎么處理,使兩處的金額一致
你好,我司發票已抵扣,對方開了紅字發票和藍字發票,增值稅申報表進項稅額也轉出了,那我金蝶怎么入賬呢
老師,請問增值稅申報表上的進項稅額比入賬金額多是怎么回事?
外貿企業,出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進項稅額,是否填26-28列?這張發票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規定不允許抵扣)也填嗎?
星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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