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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-11 14:11

你好,可以這么做的。

y_meng 追問

2021-06-11 14:29

但是不知為什么我的報表不平,差額正是勞務成本的差額

郭老師 解答

2021-06-11 14:31

勞務成本,這個你沒有發生額罵,借勞務成本貸累計折舊,或者是應付職工薪酬銀行存款等。

y_meng 追問

2021-06-11 14:35

沒有設備,不需支付給工員的,

郭老師 解答

2021-06-11 14:36

那你這個勞務成本是怎么來的?

y_meng 追問

2021-06-11 14:38

加工這批外來材料員工的耗時計算出來的

郭老師 解答

2021-06-11 14:38

你們不需要支付給他工資嗎?

y_meng 追問

2021-06-11 14:39

工資已經正常發了

郭老師 解答

2021-06-11 14:45

借勞務成本貸應付職工薪酬是不是這么做的?

郭老師 解答

2021-06-11 14:45

現在勞務成本還有余額嗎?哪一方有余額?

y_meng 追問

2021-06-11 14:50

沒有做這筆 借勞務成本貸應付職工薪酬,因為不需要支付的,工員在上班時間里完成的,現在勞務成本在余額貸方

郭老師 解答

2021-06-11 14:52

你好,你把做到管理費用的那一塊分出來,借勞務成本借管理費用,附屬做一部分勞務成本。

y_meng 追問

2021-06-11 14:58

不好意思,沒太明白
結轉成本這個不做可以嗎,因為也沒發生實際要支付的成本
借:其他業務成本
貸:勞務成本

郭老師 解答

2021-06-11 14:58

不可以的,你借方沒有勞務成本,你的貸方就不可能出現,這個勞務成本要不會出現負數。

y_meng 追問

2021-06-11 15:05

這個分錄刪除了可以嗎
借:其他業務成本
貸:勞務成本

郭老師 解答

2021-06-11 15:06

你好,可以刪除的。可以

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
第2筆不對,先入庫再結轉借:庫存商品 80000 應交稅費-應交增值稅-進項稅8000 貸:銀行存款88000 借 主營業務成本:80000 貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59
小規模 沒有應交增值稅明細科目 但是軟件預先設置了 我的建議是 收入時候計入應交稅費應交增值稅銷項 繳納時候計入應交稅費應交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好 如果企業在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
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