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ZH-申
于2021-05-14 10:18 發布 ??898次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-05-14 10:21
一、付款時,分錄是:借:其他應收款700貸:庫存現金700二、報銷時,分錄是:借:管理費用——XX費600貸:其他應收款600
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公司員工去年預支了700元,結賬憑證是 借:其他應收款;貸 現金;現在報銷600元,結余100元,請問下記賬憑證怎么做
答: 一、付款時,分錄是: 借:其他應收款700 貸:庫存現金700 二、報銷時,分錄是: 借:管理費用——XX費600 貸:其他應收款600
老師好,老板個人用現金支付了餐費,我想給他沖銷其他應收款 —法人,寫個情況說明,讓老板簽字附在記賬憑證后面,行嗎?
答: 你好!需要有餐費發票走報銷
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,已現金形式收回其他應收款,憑證后面需要附件什么啊
答: 你好!收據
老師,記賬憑證裝訂好了,發現錯誤怎么改,就小小的錯誤其他應收款/林小紅改成其他應收款/社保怎么改
討論
老師,4月份的記賬憑證其他應收款記錯金額了該怎么辦呢?憑證已經裝訂成簿了?
記賬憑證上是 借:庫存現金 50000 貸:其他應收款 50000 那請問填寫其他應收款的明細賬是不是 填貸方50000呢?
您好,之前付的房租押金作為其他應收款記賬了,現在押金作為房租抵消了,而之前的房租也正常報賬。現在房租押金怎么沖賬,憑證怎么做?
之前的會計在記賬時記錯了,比如14年有一筆貸方其他應收款和現,會計全部記成現金,現在想更正怎么辦
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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