
公司員工去年預(yù)支了700元,結(jié)賬憑證是 借:其他應(yīng)收款;貸 現(xiàn)金;現(xiàn)在報銷600元,結(jié)余100元,請問下記賬憑證怎么做
答: 一、付款時,分錄是: 借:其他應(yīng)收款700 貸:庫存現(xiàn)金700 二、報銷時,分錄是: 借:管理費用——XX費600 貸:其他應(yīng)收款600
老師好,老板個人用現(xiàn)金支付了餐費,我想給他沖銷其他應(yīng)收款 —法人,寫個情況說明,讓老板簽字附在記賬憑證后面,行嗎?
答: 你好!需要有餐費發(fā)票走報銷
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,已現(xiàn)金形式收回其他應(yīng)收款,憑證后面需要附件什么啊
答: 你好!收據(jù)
老師,記賬憑證裝訂好了,發(fā)現(xiàn)錯誤怎么改,就小小的錯誤其他應(yīng)收款/林小紅改成其他應(yīng)收款/社保怎么改
記賬憑證上是 借:庫存現(xiàn)金 50000 貸:其他應(yīng)收款 50000 那請問填寫其他應(yīng)收款的明細(xì)賬是不是 填貸方50000呢?
您好,之前付的房租押金作為其他應(yīng)收款記賬了,現(xiàn)在押金作為房租抵消了,而之前的房租也正常報賬。現(xiàn)在房租押金怎么沖賬,憑證怎么做?
之前的會計在記賬時記錯了,比如14年有一筆貸方其他應(yīng)收款和現(xiàn),會計全部記成現(xiàn)金,現(xiàn)在想更正怎么辦


百合 追問
2020-07-28 17:03
QQ老師 解答
2020-07-28 17:04
百合 追問
2020-07-28 17:06
QQ老師 解答
2020-07-28 17:08