
之前的會(huì)計(jì)在記賬時(shí)記錯(cuò)了,比如14年有一筆貸方其他應(yīng)收款和現(xiàn),會(huì)計(jì)全部記成現(xiàn)金,現(xiàn)在想更正怎么辦
答: 直接做更正,借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
會(huì)計(jì)把老板付的報(bào)銷(xiāo)款為什么做到其他應(yīng)收款里?借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付
答: 你好,是不是老板之前有借支公司備用金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司員工去年預(yù)支了700元,結(jié)賬憑證是 借:其他應(yīng)收款;貸 現(xiàn)金;現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)600元,結(jié)余100元,請(qǐng)問(wèn)下記賬憑證怎么做
答: 一、付款時(shí),分錄是: 借:其他應(yīng)收款700 貸:庫(kù)存現(xiàn)金700 二、報(bào)銷(xiāo)時(shí),分錄是: 借:管理費(fèi)用——XX費(fèi)600 貸:其他應(yīng)收款600

