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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2021-04-19 11:10

你好!所得稅你有交,可以拿完稅憑證去抵減。
如果有多交,是可以退稅的。
預交的時候,寫項目預交,按稅務要求來就可以了。如果你有預交,下期申報的時候要抵減。

撒旦魔靈 追問

2021-04-19 13:33

老師能寫的詳細一點嗎?麻煩老師了

宋生老師 解答

2021-04-19 13:39

你好!你具體是哪兒不明白,或者哪一點不明白呢。

撒旦魔靈 追問

2021-04-20 08:54

老師,一般在外地經營都是辦理外經證,開票進行預繳,為什么還會有不是預繳的情況?這點不明白。企業所得稅辦理退稅是企業進行申報時交多了才會產生那個退稅是這個意思嗎?為什么預繳的時候產生的企業所得稅不能進行抵減?有什么規定嗎?

撒旦魔靈 追問

2021-04-20 08:54

就是是不是存在什么情況下這筆企業所得稅是不給抵減的?

宋生老師 解答

2021-04-20 08:55

你好!1沒明白你說的不是預繳是什么意思
2,多交,錯交都會引起退稅
3,可以抵減。實操中現在只要你預交了,電子稅務局就會自動出數據

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你好!所得稅你有交,可以拿完稅憑證去抵減。 如果有多交,是可以退稅的。 預交的時候,寫項目預交,按稅務要求來就可以了。如果你有預交,下期申報的時候要抵減。
2021-04-19 11:10:47
你好,你的分錄很正確。
2019-04-04 16:00:30
你好,此問題已經給予回復
2017-09-08 22:09:23
21年計提企業所得稅的分錄:借:應交稅金—應交企業所得稅,貸:企業所得稅。22年5月申請21年企業所得稅退稅的分錄:借:應交稅金—應交企業所得稅,貸:銀行存款。 拓展知識:小企業會計準則規定,企業可以根據實際情況來決定是否需要對企業所得稅進行計提,如果企業把所得稅計提在期末,企業應該在期末分錄借:應交稅金—應交企業所得稅,貸:企業所得稅。
2023-02-20 18:41:34
借庫存現金 貸應交稅費,借應交稅費 貸以前年度損益調整,借 以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
2020-08-03 13:43:21
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