10月份支付10-12月物業(yè)費9000,未收到發(fā)票。11月份收到物業(yè)發(fā)票。請問付款時,收到票時,以及攤銷時如何做會計分錄
咔嚓~小堅果
于2016-11-04 19:58 發(fā)布 ??1066次瀏覽
- 送心意
會計學(xué)堂陳老師
職稱: 中級會計
2016-11-04 20:14
10月 做 借 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 9000
貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金 9000
借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000 (備注發(fā)票見11月憑證或者復(fù)印發(fā)票做附件)
11月收到發(fā)票
11月物業(yè)費 借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000
12月 復(fù)印11月發(fā)票 12月物業(yè)費 借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000
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你好!計入其他應(yīng)付款
2019-06-04 16:51:55

你好,11月份的物業(yè)費?10月份付款嗎
2019-11-02 18:10:07

你好 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-04-15 14:37:50

10月 做 借 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 9000
貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金 9000
借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000 (備注發(fā)票見11月憑證或者復(fù)印發(fā)票做附件)
11月收到發(fā)票
11月物業(yè)費 借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000
12月 復(fù)印11月發(fā)票 12月物業(yè)費 借 管理費用/銷售費用-物業(yè)費 3000 貸 預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 3000
2016-11-04 20:14:32

先支付,票沒到計入預(yù)付賬款。借預(yù)付賬款,貸銀行存款
被退回同樣的分錄,但是金額用負數(shù)。收到發(fā)票,借預(yù)付賬款,進項貸銀行存款。
分攤物業(yè)費,借管理費用貸預(yù)付賬款
2018-12-21 20:02:31
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