
收到物業費發票,未付款怎么做會計分錄
答: 你好!計入其他應付款
請問根據權責發生制,例如11月物業費1000元,銀行付款了,但是10月沒有收到發票,會計分錄怎么做?
答: 你好,11月份的物業費?10月份付款嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月份支付10-12月物業費9000,未收到發票。11月份收到物業發票。請問付款時,收到票時,以及攤銷時如何做會計分錄
答: 10月 做 借 預付賬款/其他應收款 9000 貸 銀行存款/庫存現金 9000 借 管理費用/銷售費用-物業費 3000 貸 預付賬款/其他應收款 3000 (備注發票見11月憑證或者復印發票做附件) 11月收到發票 11月物業費 借 管理費用/銷售費用-物業費 3000 貸 預付賬款/其他應收款 3000 12月 復印11月發票 12月物業費 借 管理費用/銷售費用-物業費 3000 貸 預付賬款/其他應收款 3000


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2019-11-02 18:21
郭老師 解答
2019-11-02 18:22