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小瑛仔
于2019-03-11 10:01 發布 ??1299次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-03-11 10:02
你好,同學。需要抵的。
小瑛仔 追問
2019-03-11 10:03
是的
會計分錄如何做
陳詩晗老師 解答
2019-03-11 10:06
積分確認時 借:應付賬款或其他成本費用 貸:預計負債 積分消費時 借: 預計負債 貸:應收賬款
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物業公司抵積分,分錄借:應收賬款,貸:預收賬款_物業費,下個月開發商付這筆積分,已開票給開發商,會計分錄如何做,要不要沖前面積分抵物業費?
答: 你好,同學。需要抵的。
業主用積分抵扣物業費,最后開發商付款給物業公司,物業公司沒開發票
答: 你要做誰的賬呢?說清楚一點哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我司是物業物業公司,問下積分抵扣物業費,怎么做會計分錄
答: 你好 借;銷售費用 貸;主營業務收入 應交稅費
物業公司減免業主物業費,然后這筆物業費向開發商收取,如何做分錄?
討論
物業管理公司,12月收了一年的物業費2000元,開的收據,記入預收賬款,然后分攤到今年各個月的主營業務收入。3月份業主要求開發票,請問開了發票怎么做分錄呢?稅款是另收還是2000元的物業費就算是含稅的物業費? 收物業管理費的時候是借:現金貸:預收賬款分攤到每個月是借:預收賬款(每個月)貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅 現在補開發票要怎么做分錄?
公司物業費每月計提分錄如何做?物業費都是先借支付款分錄如何做?收到發票怎么做分錄?
公司購買了商品房當辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業費。付定金會計分錄:借:預付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應付賬款貸:銀行存款 預付賬款交物業費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎
開發商撥款給物業公司的開辦費如何開具發票及會計分錄
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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小瑛仔 追問
2019-03-11 10:03
小瑛仔 追問
2019-03-11 10:03
陳詩晗老師 解答
2019-03-11 10:06