
老師我想咨詢哈!我在12月暫估30萬也結轉了成本了……在1月發票只到位了25萬!賬務上需要處理嗎?
答: 同學,你好 還有5萬,以后會到嗎?
老師,您好,我們公司19年12月暫估了21萬庫存商品,全部結轉主營業務成本了,但是今年1月收到了6萬費用發票,想沖暫估,我還用調12月的賬嗎?庫存商品暫估調成管理費用暫估
答: 那是需要調整賬的,但是就和12月份申報的財務報表不一致了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我想問哈去年我預估了3000萬成本,借:工程施工_預估成本 貸:應付賬款_暫估應付賬款 并且結轉了!今年3月成本票開來了!我要怎么進行賬務處理!
答: 同學,你好,紅字沖銷借:工程施工_預估成本 貸:應付賬款_暫估應付賬款 ,同時根據發票,做借:工程施工,應交稅費 貸:應付賬款
公司有210萬成本票在1月份對方才開給我公司,跨年的12月的所得稅太高了。我在12月暫估成本210萬,1月收到發票怎么做賬務處理?
老師你好 我發現原來會計2017年9月暫估了1萬多的采購發票 當月就結轉了項目成本 11月收到了發票 但是他沒有沖銷暫估的金額 現在還在賬上掛著 我該怎么處理啊
你好,我想問下我12月份的庫存暫估入庫了并結轉了成本,那我1月份除了把原來的暫估給沖銷,根據新的發票入賬外,之前暫估的成本怎么賬務處理呢?


馥馥馥兒 追問
2021-03-31 11:18
小菲老師 解答
2021-03-31 11:19
馥馥馥兒 追問
2021-03-31 12:43
馥馥馥兒 追問
2021-03-31 12:44
小菲老師 解答
2021-03-31 12:52