
暫估成本沖紅怎么做賬
答: 你好,上月暫估成本,這個(gè)月發(fā)票的入賬和沖銷的賬務(wù)處理是: 1、上月暫估成本: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
億企贏做賬,成本怎么出
答: 您好,麻煩發(fā)下圖片題目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教老師,預(yù)估成本如何做賬
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)是已經(jīng)對(duì)外銷售了嗎

