公司有210萬成本票在1月份對方才開給我公司,跨年的12月的所得稅太高了。我在12月暫估成本210萬,1月收到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
。。
于2018-12-29 16:43 發(fā)布 ??1025次瀏覽
- 送心意
英老師
職稱: 中級會計師
2018-12-29 16:45
暫估時 : 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估
收到發(fā)票時 : 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字)
借:原材料、庫存商品、成本費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
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2018-12-29 16:45:09

做在當(dāng)期費用里就可以
2019-11-19 15:51:38

同學(xué) 您好
可以暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-19 15:21:29

你好 繳納了所得稅的話 你要做分錄 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 你們沒有暫估成本嗎
2020-07-13 11:37:19

你好,整個過程是這樣處理
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-09-04 20:56:25
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