老師,新公司做的是內賬,之前的會計直接做 借:管理費用-工資,貸:銀行存款 這樣發工資的,所以我按照她的套路走的,有幾個員工是從集團過來的集團提他們叫了社保然后呢又讓我們新公司負擔,所以我現在不知道怎么做賬,不知道社保醫保要寄到什么科目,之前的會計做的帳就很不正規,可是能9月份的工資我按照她的套路走的已經入賬了 我該怎么辦
Curi
于2016-10-28 12:04 發布 ??954次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-10-28 13:33
我是新手會計,沒做過內帳,之前的會計走了,9月份工資10月15號就發放完畢了,直接做的借:管理費用-工資 貸:銀行存款;’今天突然說集團調過來的那幾個人9月份的社保集團替交的,我們這邊新公司要付給集團,然后呢這幾費用就是員工社保醫保費,我要怎么寫記賬憑證呢?
之前的會計都沒有做計提工資這一塊,她閑多設一個會計科目麻煩,工資直接走費用了
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您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
2019-03-12 17:24:53

最好不要這樣,一般公司都是本月發放上月工資,很少有當月月末發放本月工資的。
如果通過應付職工薪酬科目核算,加入3月5號發放2月份工資,
那么在發放工資的時候會把2月工資支出的管理費用計入3月份的損益當中,與權責發生制不符。
所以一般都是在2月末先計提工資計入應付職工薪酬,在實際發放的時候在通過應付職工薪酬科目核算
2020-03-29 16:53:07

您好!不可以。因為銀行存款上面顯示是提現。
2016-09-23 15:15:21

你好,一般是需要單獨提出來
2016-06-20 11:08:12

您好!他們從您這里拿工資嗎?
2016-10-28 12:06:19
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Curi 追問
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