
老師,由于帳之前是代賬公司做的,會計家有事,這月我來幫忙報稅,我發(fā)現(xiàn)總賬銀行存款是-14,807.87,實際銀行存款是6448.46,銀行總賬庫存現(xiàn)金是279,431.16,實際庫存現(xiàn)金934.33我可以直接用庫存現(xiàn)金把銀行存款沖正確么?就是借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金,或者沖我標紅的那幾個科目?還有庫存現(xiàn)金我怎么調(diào)平啊,老師,用應收應付其他應付款沖可以么
答: 同學,你好,借銀行貸現(xiàn)金,你的有回單的,可以用其他應收應付調(diào)平,但以后也要看一下,怎么把其他應收應付沖掉的。
老師請問一下,以前會計沒有設置銀行存款-長沙銀行,現(xiàn)在我看回單做賬,都是由長沙銀行支付,我現(xiàn)在要怎么做,可以做一筆1月期初銀行存款貸其他應付款嗎?庫存現(xiàn)金不夠,不然可以貸庫存現(xiàn)金
答: 我想用1月期初余額做一筆分錄,貸方可以掛其他應付款嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
代收的運費收取是做借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金。但是支付這邊費用是月結(jié)的,后續(xù)我們收到的月結(jié)發(fā)票,這筆代收的其他應付款需要怎么沖賬呢
答: 您好,你第一筆做的是借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金?


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2021-03-14 22:30
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