老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預估計提嗎?計提數(shù)據(jù)和實際發(fā)工資時候的差額。做到哪個科目呢?計提時借:管理費用。貸:應(yīng)付職工薪酬~短期薪酬工資。實際付款時。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
橘子橙
于2021-03-09 16:13 發(fā)布 ??1035次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-03-09 16:15
你好 1如果每個月的工資金額差異不大。 你可以參考上月的金額來暫估 。 支付后在調(diào)整分錄。 分錄和你計提分錄不變 。 多計提了沖計提用負數(shù) 。 補計提 分錄不變 金額是正數(shù)
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你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

同學你好
支付工資應(yīng)是
借,應(yīng)付職工薪酬一工資
貸,銀行存款
計提工資時
借,管理費用一工資
貸,應(yīng)付職工薪酬一工資
2020-09-25 12:00:14

這個分錄,就是發(fā)放工資時如果沒有個稅、沒人扣個人社保,分錄是對的。
2018-10-26 16:37:52

你好,最好是做兩筆分錄(一筆計提,一筆支付)
2021-12-11 08:39:05
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