老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答

老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
借:管理費用_工資 貸:應付職工薪酬-工資 其他應收款—個人部分 還是管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
答: 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44? ?貸:其他應收款-社保 1766.10? ? ? ? 其他應收款-公積金 226.00? ? ? ? 其他應付款-王雨墨 9078.34結轉8月份工資?借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44? ? 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44老師好,問一下軟件有結轉功能,還需要手工入結轉到管理費用嗎?
答: 結轉8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的

