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靈希月
于2020-03-29 10:55 發布 ??852次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-29 10:56
是的,要把2月計提沖掉,以實際金額計提然后在轉入營業外支出
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借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
研發部門計提職工薪酬分錄借:管理費用-研發費用貸;研發支出-費用化支出-職工薪酬借:研發支出-費用化支出-職工薪酬貸: 應付職工薪酬
答: 借;研發費用 貸;應付職工薪酬借;應付職工薪酬 貸;銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2018年11月工資發錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整?具體分錄怎么做?
討論
員工食堂費用支出需要通過應付職工薪酬科目核算嗎?借:管理費用--福利費,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
①借:管理費用_社保 979.09 管理費用_公積金 140貸:應付職工薪酬_社保 979.09 應付職工薪酬_公積金 140 ②借:應付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應付款 497.16 ③借:管理費用_職工薪酬 497.16 貸:應付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調賬啊?
研發部門做工資是:借:研發支出-費用化支出,貸:應付職工薪酬 計提:借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬
團體意外傷害保險單位支出,借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借 應付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款。為什么要過應付職工薪酬
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 137913 個
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