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越努力越幸運。胡
于2021-02-05 14:45 發布 ??619次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-02-05 14:45
你好,把之前計提的分錄紅沖,然后根據取得的發票做水費分錄
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#提問#,老師12月水費發票未到,計提了分錄為借管理費用,貸應付賬款,1月份發票來了之后分錄怎么入,謝謝
答: 你好,把之前計提的分錄紅沖,然后根據取得的發票做水費分錄?
(12)A 企業本月計算出應付水電費 80000 元,款項尚未支付;分錄這樣對嗎?借:管理費用 貸:應付賬款
答: 你好,分錄是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
正好在做題目,企業的水電費應該作為那個科目進行核算,以前公司好像都做在管理費用的,剛做題目他是放在應付賬款,所以有疑問,
答: 借;管理費用等科目 貸;應付賬款或其他應付款
18年12月份的水電費,這樣做:借:管理費用-預估水電費 1663 貸:應付賬款-XX物業 1663,1月份付款之后但是19年2月才收到發票,覺得這樣做不太對,那么具體該怎么做呢?
討論
請問老師暫估的借:管理費用-水電費貸:應付賬款-暫估是這樣嗎?那收到發票的時候 暫估怎么調整 老師 我忘記了/冷汗
老師,請教一個問題,4季度發生的水費,我想把費用計入21年12月份,但是發票是22年1月份的。這個還可以照我的想法那么操作嗎?21.12 借:管理費用-水費 貸:應付賬款 22.1 借應付賬款 貸銀行存款如果可以1月份的發票我是不是放在 借應付賬款 貸銀行存款這個憑證的后面就行啦?謝謝您
辦公室的水電費、供冷費、物業管理費計提,是貸:應付賬款 -物業管理費,還是其他應付款-物業管理費?
老師請問物業費和水電費還沒有付款。按月計提,借方:管理費用 貸方:應付賬款過兩個月才付款 發票也拿到了,不過付款的是個人代付,不是公司付,這要沖減上個月的計提嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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