
老師,請教一個問題,4季度發(fā)生的水費,我想把費用計入21年12月份,但是發(fā)票是22年1月份的。這個還可以照我的想法那么操作嗎?21.12 借:管理費用-水費 貸:應付賬款 22.1 借應付賬款 貸銀行存款如果可以1月份的發(fā)票我是不是放在 借應付賬款 貸銀行存款這個憑證的后面就行啦?謝謝您
答: 你好; 你收到發(fā)票直接 附 12月憑證后面去即可。 你發(fā)票與你做賬 費用 金額都一致的話 ; 1月就不用處理分錄了
企業(yè)租房,銀行對公預付水費電費各1000元,不是實際發(fā)生的電費。對方只給我們公司開了收據(jù),沒發(fā)票??颇吭趺醋??借:管理費用還是預付賬款貸:銀行存款
答: 你好,預付的還沒有消費的話,借預付賬款貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問一下19年我做錯了一筆分錄,沒有收到票,我做了借:管理費用 貸銀行存款,這個可以今年調整嗎?改成借:管理費用負數(shù),貸銀行存款負數(shù),然后再借:應付賬款貸銀行存款呢
答: 你好,這個實際上你在20年做匯算清繳的時候就應該調整。 你現(xiàn)在做也可以,但是你之前如果沒有調的話,說明你的會算傾角做錯了。


phoebe 追問
2022-01-06 09:55
meizi老師 解答
2022-01-06 10:04
phoebe 追問
2022-01-06 10:06
meizi老師 解答
2022-01-06 10:13
phoebe 追問
2022-01-06 10:23
meizi老師 解答
2022-01-06 10:29