借:其他應(yīng)收款29 :應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)9 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)38 這個分錄是不是可以理解成進項是9銷項是38啊?
巴豆
于2021-01-23 16:56 發(fā)布 ??580次瀏覽
- 送心意
佩瑤老師
職稱: 注冊會計師
2021-01-23 17:02
你好
不是的 你這個是出口退稅業(yè)務(wù)的分錄
當期末有留抵稅額
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(金額等于當期期末留抵稅額)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
(金額等于免抵稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
(金額等于免抵退稅額)
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好
是這樣做的
2020-10-14 18:48:05

你好,只需要做后面兩筆分錄的
2018-01-17 11:11:15

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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巴豆 追問
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巴豆 追問
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