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送心意

紅紅老師

職稱,中級會計師

2018-05-22 14:55

你好,第三步應該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應交增值稅的計算=銷項稅額-進項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應交增值稅額作分錄:借:借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅 ) 
貸:應交稅費-未交增值稅 
其他都正確 
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相關問題討論
您好 一般納稅人正確的 小規模納稅人把應交稅費~未交增值稅科目改為應交稅費~應交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
您好,這是結轉不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
你好,小規模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
注意小規模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
你好 你是有什么問題 是要看這個分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09
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