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玲老師
于2016-10-11 16:50 發布 ??802次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-10-11 17:09
不是同一個月,是上個月的
宋生老師 解答
2016-10-11 16:53
您好!不用特地做分錄。而您的這個申報表建議撤銷申報,然后重新申報。
2016-10-11 22:34
您好!是說上一個月的,您應該撤銷上個月的申報表。然后重新申報。
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你好,請教下,上月申報時把待抵扣金額填到進項稅額轉出欄內,這個月怎么修改分錄怎樣做?
答: 您好!不用特地做分錄。而您的這個申報表建議撤銷申報,然后重新申報。
稅局通知進項稅額轉出,報表已經申報,分錄怎么做?
答: 啥情況的進項稅額轉出可以說下嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司11月購買的生活用品,開具的專票,在11月份已經認證抵扣,但是稅局說要做進項稅轉出,在12月份應該如何做進項稅額轉出的分錄呢?
答: 您好!借管理費用-福利費等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
請問進項稅轉出的分錄怎么寫的,為什么我做了進項稅額轉出的分錄,進項稅借方余額還是有這筆轉出金額,進項稅額轉出貸方余額有這筆金額,不能平賬呢
討論
進項稅額轉出的分錄如何做呢?另外國稅申報的時候是不是也要填哪個表呀?
進項稅額轉出,做賬的時候是不是也要做進項稅轉出的分錄?納稅申報表里在哪兒填進項稅額轉出?
我們是購買方,開了紅字信息表申報的時候需要做進項稅額轉出嗎???
進項稅額轉出 申報時填在哪
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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宋生老師 解答
2016-10-11 16:53
宋生老師 解答
2016-10-11 22:34