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清脆的帆布鞋
于2021-01-12 10:41 發布 ??601次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-01-12 11:20
同學你好你們是代收代付的嗎收到的做代收代付的然后你們承擔的部分計入管理費用福利費
清脆的帆布鞋 追問
2021-01-12 11:42
以往每個月的退休工資補差,我都是注明某月某某某退休工資補差。現在是下撥的款不夠給他的,我們單位自己貼了一點,然后年底從管理費用里面走了,(借:管理費用 貸:其他應付款)現在摘要要怎樣注明才好,還有需要其他憑證嗎?
樸老師 解答
2021-01-12 11:57
同學你好就寫付退休工資補差
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你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
答: 你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
答: 您好,是什么樣的業務呢
老師我想問下招聘部主管出差取得的住宿費和通行費電子普票,勾選系統里勾選了,那是直接總賬錄入憑證:借:管理費用差旅費借:進項稅,貸:其他應付款—員工就可以了,還是需要增加所有供應商都要走應付系統里錄入發票?
討論
新辦的公司沒有開戶,發生費用借管理費用,貸其他應付款,后面怎么沖其他應付款呢?充的時候需要什么票據?
借管理費用開辦費貸其他應付款 老師我怎么把開辦費轉成前期投入 不計入當期損益呢
老師,去年付了一半的錢是一萬,發票對方開全款2萬的,我忘記做其他應付款了。今年再付一萬,但是發票在去年的賬本里。這樣要怎么做賬,也直接進管理費用嗎
2017年12月,會計計提了147萬管理費用,2018年4月收到業務發票,沖了100萬。 2019年5月又收到發票143萬元,會計不知道之前沖了100萬,于是又沖了計提的147萬,導致其他應付款借方有96萬元余額,請問該怎么調賬???
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 456024 個
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清脆的帆布鞋 追問
2021-01-12 11:42
樸老師 解答
2021-01-12 11:57