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魚兒飛520
于2021-01-06 15:19 發布 ??2694次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-01-06 15:21
你好,作廢的不填寫你的銷售額,你交了稅款在倒數第二行填寫。
魚兒飛520 追問
2021-01-06 15:34
老師,是這樣的,我們公司第四季度開的都是專票,但是有自己稅盤開的專票,又有在稅局代開的專票,在稅局又有沖紅9月份的專票,因為9月份在稅局代開的發票稅款已經交了,9月份的是1%的稅率,11月份代開的專票是3%,這樣在稅局代開11月份專票時抵了9月份交的稅款,這樣在申報表中要怎么填?我們是小規模
郭老師 解答
2021-01-06 15:36
第二欄,填寫專票的金額繳納的稅款在倒數第二行里面填寫。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅減按1%填報增值稅申報表有填表說明嗎?
答: http://www.qmyseed.com/course/course_11925.html 可以看下這個課程的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅l%,在增值稅申報表填哪里,
答: 同學你好 填寫在3%的那里
填增值稅申報表的時候,未開票收入是包含哪些收入呢
討論
既開了專票又開了普票,怎樣填增值稅申報表
老師,請問1月份開的專票,已經繳納了稅款,2月份該筆發票全部紅沖了,申報3月份的時候如何填增值稅申報表,
請問 企業以貨物捐款怎么填增值稅申報表?
請問怎么填增值稅申報表 自己開的發票是個體戶填在哪一行
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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魚兒飛520 追問
2021-01-06 15:34
郭老師 解答
2021-01-06 15:36