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依依Mon(免費輔食微課堂)
于2021-01-06 14:42 發布 ??1263次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-01-06 14:50
暫估時借:存貨-原材料-暫估貸:應付賬款-暫估發票到來知道真正的價值時借:存貨-原材料-暫估貸:應付賬款-暫估 紅字沖銷然后按發票金額借:存貨-原材料-明細貸:應付賬款-單位
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調整估價差額如何做會計分錄?
答: 暫估時 借:存貨-原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估 發票到來知道真正的價值時 借:存貨-原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估? ?紅字沖銷 然后按發票金額 借:存貨-原材料-明細 貸:應付賬款-單位
以為單價下調,庫存金額調整的會計分錄如何做
答: 借;主營業務成本 貸;庫存商品 或相反分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司自產的庫存商品,現做成本價調整(調低成本價),與未調之前的差額如何做分錄
答: 你好,是什么情況下需要調低成本價?
去年13月做了暫估入庫,跨年了,今天四月份收到進項發票,如何做會計分錄?需要進行匯算清繳調整嗎?如果要調整,請問調整后需要做什么會計分錄呢?
討論
稅額有4分錢的差異,如何調整,調整到那個分錄。
應交增值稅和實繳有差額如何做分錄調整,計入營業外收入
交稅的時候自己計提的與系統有很小的差額這種情況如何調整會計分錄怎么做
何調整應付賬款賬上的差異 比如賬上的應付賬款在借方,余額是5,實際上應付賬款在貸方,余額是10,如何做調整的會計分錄啊?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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