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于2020-07-10 10:49 發布 ??2507次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-10 10:50
您好,如果是尾差造成的,記營業外收支科目
W 追問
2020-07-10 10:51
也就是說我實際銀行支付了100.08的稅錢,但是我最近發現賬表上只有100.04的稅錢。請問應該調整營業外支出還是收入。
2020-07-10 10:52
帳上少記了0.04的稅額
玲老師 解答
2020-07-10 11:05
你好 補記上 原來的分錄 不變 金額是 0.04
記主營業務收入?
2020-07-10 11:08
您好,您稅款少記了,應該是稅款那個科目應交稅費補記上,
2020-07-10 11:10
不是老師,我不知道借方科目記啥,是記主營業務收入嗎。
2020-07-10 11:12
你好 你原來是收入多記了 稅金少了嗎 要清楚什么情況才好說科目
2020-07-10 11:14
對的對的,就是收入多記了0.04,稅金少了0.04
2020-07-10 11:21
你好,借主營業務收入0.04帶應交稅費,應交增值稅0.04
好的,謝謝老師
2020-07-10 11:33
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!
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稅額有4分錢的差異,如何調整,調整到那個分錄。
答: 您好,如果是尾差造成的,記營業外收支科目
一般納稅人,申報金額和賬面金額差異1分,由于四舍五入差異,要寫什么分錄調整。
答: 結轉計入營業外收入或支出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本題中納稅調整是做什么?不是做暫時性差異分錄嗎
答: 你好 麻煩發下題目哦
老師,銀行余額是0.41元,賬上是0.48元,差異0.07元,怎樣來調整呢?
討論
所得稅永久性差異需要做調整分錄嗎?
確認遞延不是已經把差異都算出來了嗎,為啥在算應交時還要調整差異
能理解為 其實并沒有優惠 有的優惠也只是時間的差異》?前面可以調減,后面要調整回來?
為什么不是已經確認了遞延,還要在應納所得額調整了遞延的暫時性差異啊?沒懂
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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W 追問
2020-07-10 10:51
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2020-07-10 10:52
玲老師 解答
2020-07-10 11:05
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2020-07-10 11:05
玲老師 解答
2020-07-10 11:08
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玲老師 解答
2020-07-10 11:12
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玲老師 解答
2020-07-10 11:21
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2020-07-10 11:21
玲老師 解答
2020-07-10 11:33