
老師您好! 從對(duì)公賬戶里面打到法人私人銀行賬戶里面一筆款,做分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后法人又用這些錢付了 電費(fèi) 工資等,可以做分錄 借:管理費(fèi)用--電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 這樣對(duì)不對(duì),如果不對(duì),要怎么做
答: 對(duì)的,是的,可以這么做的。
報(bào)銷人拿發(fā)票給我用于報(bào)銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款可以嗎? 那我用了其他應(yīng)收,是把這個(gè)調(diào)整呢,還是就這樣錯(cuò)著,回頭報(bào)銷就借:其他應(yīng)收貸:銀行存款
答: 你好同學(xué),這就是一個(gè)往來科目,你這一次先這樣寫吧,不用改了,后期注意一下。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司付給個(gè)人的錢用于報(bào)銷的,分錄是不是:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 ,貸:銀行存款?
答: 同學(xué)你好!個(gè)人先墊付的話? 是這樣處理的

