我想問下,商貿(mào)企業(yè),購進麩皮再銷售,增值稅是否免稅? 問
商貿(mào)企業(yè),購進麩皮再銷售,不免增值稅 答
(當(dāng)期費用化支出可加計扣除總額+準予加計扣除的 問
同學(xué)你好,這個是關(guān)于 研發(fā)費用 加算扣除的 稅收優(yōu)惠 條款。 我給你解答 答
@郭老師,發(fā)票抵扣勾選有沒有什么限制,后面日期的發(fā) 問
現(xiàn)在最新的政策沒有時間限制了,只要發(fā)票狀態(tài)正常就可以勾選,沒有時間限制,也沒有先后一說,勾選哪個都可以 答
老師,公司購買的小家電等有些小物品,都是幾百幾十 問
您好,你們是一般人吧? 答
請問老師,給物業(yè)公司交公司的停車費,付款的時候付 問
同學(xué),你好 可以的,有說明就行 答

#提問#稅控盤減免稅分錄?購進時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸:銀行存款,;抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,妥否?
答: 購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負數(shù)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
.這個月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對嗎??借,應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅1130,貸,應(yīng)交稅費–未交增值稅80.應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借,應(yīng)交稅費–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅1050,貸管理費1050
答: 你好!可以的。可以這樣。


熙寶媽 追問
2020-11-25 14:21
熙寶媽 追問
2020-11-25 14:22
韋老師 解答
2020-11-25 14:26