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我就要笑
于2020-11-02 09:46 發布 ??1578次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-11-02 09:49
你好借管理費用 貸其他應付款
我就要笑 追問
2020-11-02 10:52
貸:預付,應付,其他應付都有什么區別呢,是做的計提,下月要不要沖平,還是等實際付款了在做賬處理呢
玲老師 解答
2020-11-02 11:04
你好1、性質不同預付賬5261款:預付賬款是指企業按照購貨合同的規定,預先以貨幣資4102金1653或貨幣等價物支付供應單位的款項。其他應付款:其他應付款是指與企業的主營業務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項。2、會計處理不同預付賬款:“預付賬款”賬戶下應按購貨單位設置明細賬,進行明細核算。預付賬款情況不多的企業,也可以將預付的款項直接記入“應付賬款”的借方。其他應付款:企業發生各種應付、暫收或退回有關款項時,借記“銀行存款”、“管理費用”等賬戶,貸記“其他應付款”賬戶;支付有關款項時,借記“其他應付款”賬戶,貸記“銀行存款”等科目。3、科目不同預付帳款:預付賬款是資產類科目,指買賣雙方協議商定,由購貨方預先支付一部分貨款給供應方而發生的一項債權。預付賬款一般包括預付的貨款、預付的購貨定金。其他應付款:其他應付款是負債類科目,用來核算企業應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付租入固定資產和包裝物的租金,存入保證金、應付、暫收所屬單位、個人的款項、管轄區內業主和物業管戶裝修存入保證金;應付職工統籌退休金,以及應收暫付上級單位、所屬單位的款項。采購商品和服務沒有付款記應付賬款 前面掛賬了 后面付款了或者收到商品了科目要沖平的
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收到一張發票,分別寫 物業管理費6% 1000元、電費13% 200元,可以全部做成管理費用-物業管理費嗎
答: 同學你好,是可以的;;;
收到一張發票,分別寫 物業管理費、電費,可以全部做成管理費用-物業管理費嗎
答: 您好,這個也是可以的呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問下 公司租賃的倉庫,出租方,無法給我們提供房租、水電、及物業管理費用的發票 這個情況 怎么處理
答: 你好,那他有收到水電費還有物業管理的發票嗎?
現在待攤費用已經取消了,那我公司提前交了半年的房租和物業管理費,發票已收到了,這個還記待攤費用嗎?可以直接做管理費用嗎?
討論
老師,我們交了一年的物業費3728元,用每月分攤嗎?還是直接一次性記管理費用就行
老師,一次交半年物業費,1.2萬可以一次性入管理費用嗎
物業費可以設在管理費用里面下面么?
老師物業費可以放管理費用嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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我就要笑 追問
2020-11-02 10:52
玲老師 解答
2020-11-02 11:04