
老師,我上個月做了筆暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)后,下個月將其沖銷后,我又將實際庫存入賬,有影響嗎
答: 你好,暫估入庫本來就應(yīng)當(dāng)這樣處理
這個月暫估了入庫,然后做暫估出庫,最后還結(jié)轉(zhuǎn)了成本,如果到下個月,暫估的進(jìn)項回來了,需要沖銷暫估入庫,沖銷暫估出庫,再沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 你好,之前結(jié)轉(zhuǎn) 的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發(fā)票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現(xiàn)在有數(shù)據(jù),怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負(fù)數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。
暫估入庫后(借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估),結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,請問上月暫估庫存商品入庫,且結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,跨月收到發(fā)票,除了沖銷暫估,再正常入庫做賬以外,需要沖銷成本嗎?
月初采購庫存商品沒有收到發(fā)票暫估入賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。什么時候沖銷月初暫估入賬的分錄,重新計提采購庫存商品呢
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn),4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn),再根據(jù)發(fā)票入庫,還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

