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bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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您好
價稅合計計入成本費用 發(fā)票不價稅分離
2020-09-09 16:46:14

不可以,沒認證的不叫進項,做待認證
2017-12-22 09:43:06

不是,未認證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46

你好,第二個分錄借方銷項稅額是什么意思?轉(zhuǎn)到收入中嗎
2020-05-05 19:29:31

增值稅的賬務(wù)處理實錄:
1、進項稅額”的賬務(wù)處理?
(1)國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)?
材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用?
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款?
2、“銷項稅額”的賬務(wù)處理?
(1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:?
借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?
主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入?
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。?
借:主營業(yè)務(wù)成本?
貸:庫存商品?
3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字:
對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅:?
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
貸:銀行存款?
借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
?
2021-07-06 10:02:13
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