賬上增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方11000,這個(gè)金額是2017年遺留下來的余額,要怎么做賬處理掉?
Jessie
于2019-01-06 11:42 發(fā)布 ??532次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

你好 因?yàn)槭裁丛?有留底嗎?還是沒結(jié)轉(zhuǎn) 要查找原因才可以處理
2019-01-06 11:58:15

去查下為啥是進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方的。
2019-01-05 19:40:13

您好,那您具體是什么情況需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,
2020-07-02 21:20:38

上期留底不影響會(huì)計(jì)分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)會(huì)有兩種結(jié)果。首先要計(jì)算是否需要交稅,先要查看明細(xì)賬上的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅和留底數(shù)。用本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況:
第一,如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅,繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額。
第二,如果得數(shù)為正數(shù)時(shí),就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
到下個(gè)月做交稅分錄即可。
一般留底稅額不需要做分錄,而且并沒有多交增值稅這個(gè)明細(xì)科目!
2019-10-23 15:48:48

你好,什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2020-07-02 19:32:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息