
老師,3月的時候多計提了城建稅金額5552.11元,應交稅金城建稅貸方余額5552.11元,請問一下現在才發現3月多計提但是已經結轉了,現在該怎么處理分錄應交稅金城建稅才無余額?
答: 你好,按照計提時的分錄多計提的差額用負數金額沖平就好
你好:加計抵減會計分錄,還有以前期應交稅金貸方有較大余額21萬多(包括1月要交的1萬多),可能當時分錄錄入錯誤,那要怎么調整,謝謝
答: 還有以前期應交稅金貸方有較大余額21萬多 這個做錯需要先去更正才可以,重新做,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發現今年1月份應交稅金借方有余額怎么辦,去年年底少計提了,今年要如何處理呢?
答: 你好,應交稅費借方余額,如果是應交增值稅就不用調整,如果是附加稅,那么可以補計提,借:以前年度損益調整,貸應交稅費-各項附加稅


薰珃 追問
2020-08-24 17:17
徐阿富老師 解答
2020-08-24 17:23