
去年6月份前任會計(jì)繳納的稅款未計(jì)提,全在借方應(yīng)交稅金里做著,所以到現(xiàn)在應(yīng)交稅金期末余額一直在借方,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
答: 都是什么稅種的稅款啊?是需要做補(bǔ)計(jì)提分錄的
發(fā)現(xiàn)今年1月份應(yīng)交稅金借方有余額怎么辦,去年年底少計(jì)提了,今年要如何處理呢?
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,如果是應(yīng)交增值稅就不用調(diào)整,如果是附加稅,那么可以補(bǔ)計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng)附加稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年的印花稅沒有計(jì)提,直接做到應(yīng)交稅金里,需要調(diào)整嗎?現(xiàn)在應(yīng)交稅金/印花稅的余額在借方
答: 你好? 借以前年度損益 調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)?


低調(diào)的-快樂 追問
2018-04-03 12:27
徐阿富老師 解答
2018-04-03 12:38
低調(diào)的-快樂 追問
2018-04-03 14:13
徐阿富老師 解答
2018-04-03 14:19