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寒冷的藍天
于2020-08-03 11:13 發布 ??794次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-08-03 11:14
你好 可以 那你就補做轉出處理
寒冷的藍天 追問
2020-08-03 11:20
申報時填在哪一欄?這個不屬于本期進項稅額轉出額吧?
meizi老師 解答
2020-08-03 11:23
你好 轉出的時候填寫附表2 你找下有一個招待或者是個人消費集體消費欄次
2020-08-03 11:33
好的,謝謝
2020-08-03 11:38
沒事的 希望能幫到你
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老師,你好,6月份招待費進項稅額有未做憑證轉出,7月申報增值稅時也未轉出,我可以在7月做憑證轉出,8月申報增值稅時轉出這個稅額嗎?就幾十塊錢的稅額
答: 你好 可以 那你就補做轉出處理
招待費進項稅額轉出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
答: 你好,申報表里主表有個進項轉出欄可以填的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
招待費開的專票,直接入賬,增值稅直接入招待費,增值稅那里在申報增值稅的時候填進項轉出,可以嗎?
答: 你好,可以的,專票先認證再在納稅申報時轉出。
老師,招待客人住宿的取費進項發票,已做進項稅額轉出,增值稅申報表二填在哪項?
討論
待認證進項稅額下月認證后,借記應交稅費_應交增值稅_進項稅額,貸記應交稅費_應交增值稅_待認證進項稅額,對嗎,后面不用鐵原始憑證是吧
老師,住宿發票,用于招待費,已做進項稅額轉出,增值稅申報表二選擇調到哪項?
收到一張住宿費專票,是招待客人的,發票未認證,分錄做 借:管理費用——招待費 1126.42 應交稅費——待認證進項稅 67.58 貸:銀行存款 1194 認證后做 借:應交稅費——應交增值稅(進項) 67.58 貸:應交稅費——待認證進項稅 67.58 進項轉出借:管理費用——招待費 67.58 貸:應交稅費——應交增值稅(進項轉出)67.58,這么做對嗎
請教老師:1.如果收到發票,比如分錄 借:管理費用-招待費87應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額13,貸:銀行100,2.發票認證時:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額13 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額13,3.如果發現這筆不符合抵扣條件,需轉出,分錄借:管理費用-招待費13貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出13再結轉轉出金額,分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進項轉出13貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額13,請問老師每一筆是否正確?或有無簡便方法?其次,賬面期末增值稅進項稅額是否等于當月申報增值稅期末留抵稅額?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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寒冷的藍天 追問
2020-08-03 11:20
meizi老師 解答
2020-08-03 11:23
寒冷的藍天 追問
2020-08-03 11:33
meizi老師 解答
2020-08-03 11:38