
招待費開的專票,直接入賬,增值稅直接入招待費,增值稅那里在申報增值稅的時候填進項轉(zhuǎn)出,可以嗎?
答: 你好,可以的,專票先認證再在納稅申報時轉(zhuǎn)出。
招待費開了專票不能抵扣,直接入費用,帳務不做增值稅處理,在申報表上直接把抵扣的轉(zhuǎn)出可以嗎?
答: 你要是沒有認證,申報也不能申報,你認證申報需要做進項稅額轉(zhuǎn)出才可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
招待費開專票招待費開了專票,我故意做了進項稅,又做進項稅轉(zhuǎn)出了,那么填增值稅納稅申報表二的時候,是不是要填寫進項稅轉(zhuǎn)出的金額,具體填列15欄對嗎?
答: 你好,是需要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出的

