
老師您好!去年5月份由于附加稅申報表的計稅依據的數填錯,導致多繳納稅款。 今年五月份去稅局更正申報后,并申請退回多繳納的稅金。我這邊去年賬上已經做計提并繳納稅款了,然后今年收到銀行了退稅款,請問我這要怎么做賬呢?
答: 借銀行 貸應交稅費,借應交稅費,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
增值稅的附加稅的計數依據是以增值稅納稅申報表主表里的哪一欄數據為依據計算繳交的?
答: 你好,是主表的增值稅應納稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司上個月有留抵進項稅額,增值稅申報了,不用繳款,但是附加稅繳了款,是不是因為申報出口退稅的原因呢?繳了款的附加稅的依據是什么呢?
答: 您好,增值稅不用繳款,附加稅繳了款,是自動交的嗎?如果不是,那就要問一下申報的人了。


Goddessmaker 追問
2020-07-31 14:46
maize老師 解答
2020-07-31 15:08
Goddessmaker 追問
2020-07-31 15:10
maize老師 解答
2020-07-31 15:13