前兩年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒認(rèn)證抵扣,可是現(xiàn)在基本都沒 問
您好,可以留底退稅,也可以放在上面,到時(shí)抵稅 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好,意思是前面都是實(shí)繳了,是吧 答
22年的房租,付款的時(shí)候記的借 :其他應(yīng)付款 貸 銀 問
是通過以前年度損益調(diào)整的 答
求出口退稅,退增值稅分錄? 問
收到退稅款時(shí) 借:銀行存款(實(shí)際收到的退稅款金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(實(shí)際退稅金額) 答
剛成立的公司,把公司填報(bào)成小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在想改 問
你好,企業(yè)登錄電子稅務(wù)局后,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【資格信息報(bào)告】-【增值稅一般納稅人登記】模塊 答

您好,請(qǐng)問建筑類一般納稅人增值稅申報(bào)表中抵掉預(yù)繳部分稅款,最終不交增值稅。那么,附加稅申報(bào)表中計(jì)稅依據(jù)的增值稅填0嗎?
答: 填寫應(yīng)納稅額,實(shí)際你需要交增值稅,只不過有預(yù)繳抵扣了
附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)的一般增值稅填的是增值稅主表里的哪一個(gè)數(shù)據(jù)?謝謝
答: 你好,是本期應(yīng)交增值稅金額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅的附加稅的計(jì)數(shù)依據(jù)是以增值稅納稅申報(bào)表主表里的哪一欄數(shù)據(jù)為依據(jù)計(jì)算繳交的?
答: 你好,是主表的增值稅應(yīng)納稅額

