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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-27 08:51

進項稅額可以變動的,你可以認證部分 ,有稅負一般是按稅負交,要不到時候稅局查就不止交這么多了,你們要是有2套賬話

疏影陌離 追問

2020-07-27 08:53

老師你說的內賬和外賬兩套帳是吧?

maize老師 解答

2020-07-27 08:56

是的,有2套賬話,一般是外賬按稅負交稅,你們那邊要是有稅負話,

maize老師 解答

2020-07-27 08:56

沒有2套賬,你們可以按實際交,這樣也 不怕查,萬一稅局說你們沒有達到稅負,你們也不怕查

疏影陌離 追問

2020-07-27 08:58

那交增值稅就是外賬交,他只是有稅負不能按照銷減進交,只能按照稅負交,是嗎?

疏影陌離 追問

2020-07-27 09:00

那老師你說按照實際的交,我們就得按照稅負交,如果按照銷減進是不行的,這樣稅負不達標,后期稅務局查賬,我們沒有達到稅負就得補交稅金是吧?

maize老師 解答

2020-07-27 09:01

是的,稅負=實際交增值稅/不含稅銷售額,實際交增值稅=銷項稅額--進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出, 銷項稅額=不含稅銷售額*稅率

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進項稅額可以變動的,你可以認證部分 ,有稅負一般是按稅負交,要不到時候稅局查就不止交這么多了,你們要是有2套賬話
2020-07-27 08:51:41
這個計入銷項稅額,最終轉入應交稅費——未交增值稅,這個代開專票,在稅務代開時直接繳稅處理,不免稅,屬于預交的增值稅
2018-07-11 22:44:51
你好,本單位本月開具發票價稅合計11300 ,13%,收入=10000,7%的稅負那增值稅=700 需要的進項稅額=1300-700=600 需要的進項發票含稅金額=600/稅率 *(1%2B增值稅稅率)
2020-06-19 15:08:46
增值稅稅負=應交增值稅/不含稅收入 7%=x/11300/(1%2B13%) 7%=x/10000 你這x=700
2020-06-19 14:25:38
你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄
2017-05-23 11:34:54
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