
本單位本月開具發票價稅合計11300 ,13%按7%的稅負算一下本單位需要交多少增值稅?需進多少進項發票? 增值稅稅負=應交增值稅/不含稅收入
答: 你好,本單位本月開具發票價稅合計11300 ,13%,收入=10000,7%的稅負那增值稅=700 需要的進項稅額=1300-700=600 需要的進項發票含稅金額=600/稅率 *(1%2B增值稅稅率)
本單位本月開具發票價稅合計11300 ,13%按7%的稅負算一下本單位需要交多少增值稅?需進多少進項發票?增值稅稅負=應交增值稅/不含稅收入
答: 增值稅稅負=應交增值稅/不含稅收入 7%=x/11300/(1%2B13%) 7%=x/10000 你這x=700
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我是小規模納稅人,2月份開增值稅發票不含稅收入¥435,3月份開增值稅發票不含稅收入14355元,4月份開增值稅發票不含稅收入¥66,352元,5月份開增值稅發票不含稅收入¥55,000元。2季度是否交增值稅?
答: 你好,2季度要交增值稅的,按現在的規定季度不超過9萬可以免交增值稅,你2季度已經超9萬了。

